近日,港航水利集團湖南航務公司對其下屬各單位開展了為期兩周的財務專項檢查工作,由湖南航務黨委委員、總會計師劉翠云帶隊的檢查組重點圍繞經濟指標、資金管理、財務核算、稅務管理、預算管理、信息化建設及檔案管理、“兩金”工作完成情況、營業收入回款、材料管理等方面內容進行檢查。
檢查組通過聽取工作匯報、現場查閱會計憑證、合同、臺賬,項目現場考察,開展座談交流會等方式,對檢查發現的問題進行現場反饋,提出整改措施及建議。
結合此次財務專項檢查結果,檢查組要求:一是加強“問題清單”的整改,建立健全長效機制。二是加強“兩金”壓降工作力度,形成常態清收機制。三是加強項目稅務籌劃,適當減少項目資金壓力。四是加強研發費用的核算,使研發費用核算符合公司高企復評要求。
下一步,湖南航務公司將持續跟蹤監督問題整改情況,進一步加大財務管理工作力度,加強財務風險防控,不斷提升財務工作質量和效率,為公司健康發展保駕護航。
責編:陳南松
來源:湖南省航務工程有限公司